產(chǎn)控集團(tuán)召開內(nèi)控檢查工作協(xié)調(diào)會(huì)
2016-09-07
為進(jìn)一步強(qiáng)化集團(tuán)內(nèi)部管控,促進(jìn)內(nèi)控管理制度貫徹落實(shí),8月31日,產(chǎn)控集團(tuán)召開了內(nèi)控檢查工作協(xié)調(diào)會(huì),集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門及分管領(lǐng)導(dǎo)出席會(huì)議,產(chǎn)控集團(tuán)副總經(jīng)理劉正午主持會(huì)議。 會(huì)上,審計(jì)監(jiān)察部通報(bào)了集團(tuán)預(yù)算管理、資產(chǎn)管理及對(duì)外擔(dān)保等方面內(nèi)控檢查情況,劉正午對(duì)內(nèi)部控制檢查情況進(jìn)行了全面總結(jié),并就下階段內(nèi)控體系建設(shè)提出了相關(guān)要求。 最后,產(chǎn)控集團(tuán)總經(jīng)理陸強(qiáng)新發(fā)表講話,他要求審計(jì)監(jiān)察部要把建立健全內(nèi)控體系作為集團(tuán)防范風(fēng)險(xiǎn)、堵住漏洞、防止違規(guī)、提高效能重要抓手,進(jìn)一步完善整改方案、細(xì)化整改措施、落實(shí)責(zé)任部門、明確整改期限、強(qiáng)化整改督查。相關(guān)部門要圍繞內(nèi)控檢查整改意見,認(rèn)真研究當(dāng)前存在的薄弱環(huán)節(jié)及相關(guān)問題,嚴(yán)格落實(shí)內(nèi)控整改措施,確保集團(tuán)經(jīng)營依法合規(guī)。 |